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鹰眼预警:湖南投资营业收入大幅下降

0次浏览     发布时间:2025-04-04 01:20:00    

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月3日,湖南投资发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为6.31亿元,同比下降49.5%;归母净利润为8142.32万元,同比下降45.25%;扣非归母净利润为7771.16万元,同比下降39.66%;基本每股收益0.16元/股。

公司自1993年12月上市以来,已经现金分红15次,累计已实施现金分红为3.53亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对湖南投资2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为6.31亿元,同比下降49.5%;净利润为8142.32万元,同比下降45.25%;经营活动净现金流为1.08亿元,同比下降71.38%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为6.3亿元,同比大幅下降49.5%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.15亿12.5亿6.31亿
营业收入增速-3.1%200.9%-49.5%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.8亿元,同比大幅下降45.25%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)3539.86万1.49亿8142.32万
归母净利润增速-31.78%320.09%-45.25%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.8亿元,同比大幅下降39.66%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)3666.43万1.29亿7771.16万
扣非归母利润增速33.3%251.24%-39.66%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.4亿元、1.5亿元、0.8亿元,同比变动分别为-31.78%、320.09%、-45.25%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)3539.86万1.49亿8142.32万
净利润增速-31.78%320.09%-45.25%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为5.4亿元、3.8亿元、1.1亿元,持续下降。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)5.38亿3.78亿1.08亿

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为15.19、2.54、1.33,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)5.38亿3.78亿1.08亿
净利润(元)3539.86万1.49亿8142.32万
经营活动净现金流/净利润15.192.541.33

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为41.25%,同比增长32.87%;净利率为12.9%,同比增长8.43%;净资产收益率(加权)为4.04%,同比下降47.6%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为40.25%、31.05%、41.25%,同比变动分别为3.37%、-22.86%、32.87%,销售毛利率异常波动。

项目202212312023123120241231
销售毛利率40.25%31.05%41.25%
销售毛利率增速3.37%-22.86%32.87%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期31.05%增长至41.25%,存货周转率由去年同期0.64次下降至0.42次。

项目202212312023123120241231
销售毛利率40.25%31.05%41.25%
存货周转率(次)0.180.640.42

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期31.05%增长至41.25%,应收账款周转率由去年同期56.92次下降至25.37次。

项目202212312023123120241231
销售毛利率40.25%31.05%41.25%
应收账款周转率(次)18.1756.9225.37

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为4.04%,同比大幅下降47.6%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率1.92%7.71%4.04%
净资产收益率增速-32.87%301.56%-47.6%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为4.04%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率1.92%7.71%4.04%
净资产收益率增速-32.87%301.56%-47.6%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为3.75%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率1.52%6.79%3.75%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为25.33%,同比下降23.95%;流动比率为3.01,速动比率为1.78;总债务为1.5亿元,其中短期债务为5791.62万元,短期债务占总债务比为38.48%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.51、0.49、0.21,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)1.25亿3.67亿3349.88万
流动负债(元)5.57亿14.12亿5.33亿
经营活动净现金流/流动负债0.230.260.06

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-7.36%,营业成本同比增长-56.97%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速138.4%-29.32%-7.36%
营业成本增速-5.18%247.22%-56.97%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为25.37,同比下降55.43%;存货周转率为0.42,同比下降35%;总资产周转率为0.22,同比下降43.81%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为25.37,同比大幅下降至55.43%。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)18.1756.9225.37
应收账款周转率增速-13.5%213.29%-55.43%

• 存货周转率较大幅下降。报告期内,存货周转率为0.42,同比大幅下降35%。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)0.180.640.42
存货周转率增速-33.31%259.44%-35%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为0.68%、0.69%、1.06%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)2307.66万2084.03万2892.15万
资产总额(元)33.72亿29.99亿27.27亿
应收账款/资产总额0.68%0.69%1.06%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.5亿元,较期初增长97.39%。

项目20231231
期初固定资产(元)1.75亿
本期固定资产(元)3.46亿

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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